|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad
gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer
a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado
sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de
éstos.
MISIÓN
Proveer a los ciudadanos un
servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de
cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
|
| Cantidad total de puestos |
4,875 |
4,621 |
4,564 |
4,547 |
4,547 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia. El mismo armoniza con
su Plan Fiscal ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera.
Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto
sustantivo en lograr alcanzar la metas, con transparencia en el
rendimiento de los recursos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
| Servicio Directo |
| Programa |
| Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
500,192 |
431,354 |
456,801 |
455,524 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
500,192 |
431,354 |
456,801 |
455,524 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
0 |
0 |
25 |
0 |
| Servicios Técnicos y Adquisición de
Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y
Mejoras Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
47,043 |
52,077 |
285,700 |
707,939 |
| |
| Total, Servicio Directo |
547,235 |
555,166 |
846,471 |
1,240,247 |
| |
| Servicio de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Dirección y Administración
General |
112,208 |
835,856 |
128,965 |
159,567 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
112,208 |
835,856 |
128,965 |
159,567 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| |
| Total, Servicio de Apoyo |
112,208 |
854,434 |
129,028 |
176,441 |
| |
| Total, Programa |
659,443 |
1,409,600 |
975,499 |
1,416,688 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
22,714 |
0 |
0 |
| Asignaciones Especiales |
0 |
33,161 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
612,400 |
1,211,335 |
585,766 |
615,091 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
612,400 |
1,267,210 |
585,766 |
615,091 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
90,313 |
104,033 |
93,658 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
90,313 |
104,033 |
93,658 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
1,518 |
0 |
285,675 |
491,546 |
| Ingresos Propios |
45,525 |
52,077 |
25 |
216,393 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,700 |
707,939 |
| Total, Origen de Recursos |
659,443 |
1,409,600 |
975,499 |
1,416,688 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
22,714 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
0 |
22,714 |
0 |
0 |
| |
| Total de la RC del Fondo General |
0 |
22,714 |
0 |
0 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
33,161 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
0 |
33,161 |
0 |
0 |
| |
| Total de la AE del Fondo General |
0 |
33,161 |
0 |
0 |
| |
| Total del Fondo General |
0 |
55,875 |
0 |
0 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
284,976 |
213,240 |
201,150 |
203,991 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
127,867 |
619,117 |
136,325 |
123,453 |
| Servicios Comprados |
83,057 |
183,061 |
113,801 |
125,454 |
| Gastos de Transportación |
1,112 |
2,256 |
1,189 |
1,311 |
| Servicios Profesionales |
35,222 |
65,630 |
48,945 |
44,830 |
| Otros Gastos Operacionales |
10,634 |
7,487 |
11,035 |
10,644 |
| Compra de Equipo |
3,152 |
0 |
5,680 |
4,478 |
| Materiales y Suministros |
66,290 |
82,043 |
67,417 |
67,647 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
90 |
89 |
224 |
152 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
38,412 |
0 |
33,131 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
612,400 |
1,211,335 |
585,766 |
615,091 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
| Pay As You Go |
0 |
90,313 |
104,033 |
93,658 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de otros recursos |
0 |
90,313 |
104,033 |
93,658 |
| |
| Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,700 |
707,939 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
47,043 |
52,077 |
285,700 |
707,939 |
| Total, Concepto |
659,443 |
1,409,600 |
975,499 |
1,416,688 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración, Operación
y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios
al Cliente
Descripción del
Programa
La Isla se divide en
cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo
de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las
operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes,
recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los
costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica
(laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo,
redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de
origen operacional.
Clientela
Usuarios
residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
500,192 |
431,354 |
456,801 |
455,524 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
500,192 |
431,354 |
456,801 |
455,524 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
25 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
25 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
500,192 |
503,089 |
560,796 |
532,308 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados1 |
228,206 |
149,966 |
154,592 |
140,078 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
125,235 |
102,677 |
133,045 |
120,405 |
| Servicios Comprados |
48,922 |
44,536 |
68,352 |
69,154 |
| Gastos de Transportación |
358 |
495 |
370 |
397 |
| Servicios Profesionales |
26,537 |
42,928 |
28,989 |
21,642 |
| Otros Gastos Operacionales |
10,106 |
7,487 |
10,067 |
9,798 |
| Compra de Equipo |
0 |
0 |
26 |
19 |
| Materiales y Suministros |
60,798 |
44,850 |
61,344 |
60,877 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
30 |
3 |
16 |
23 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
38,412 |
0 |
33,131 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
500,192 |
431,354 |
456,801 |
455,524 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
71,735 |
103,970 |
76,784 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
25 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
25 |
0 |
| Total, Concepto |
500,192 |
503,089 |
560,796 |
532,308 |
| |
Servicios
Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de
Infraestructura y Mejoras Permanentes
Descripción del
Programa
Canaliza las
funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las
actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los
proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.
Clientela
La población urbana y
rural de Puerto Rico.
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
| Origen de Recursos |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
1,518 |
0 |
285,675 |
491,546 |
| Ingresos Propios |
45,525 |
52,077 |
0 |
216,393 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| Total, Origen de Recursos |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| |
| Concepto |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| Total, Concepto |
47,043 |
52,077 |
285,675 |
707,939 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Implanta la política
pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración
de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias
y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de
la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina
del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas,
Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente,
Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las
Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se
divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez
(Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).
Clientela
La clientela está
constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la
AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que
forman parte de la clientela de la Autoridad.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
33,161 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
112,208 |
779,981 |
128,965 |
159,567 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
22,714 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
112,208 |
835,856 |
128,965 |
159,567 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| Total, Origen de Recursos |
112,208 |
854,434 |
129,028 |
176,441 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
56,770 |
119,149 |
46,558 |
63,913 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,632 |
516,440 |
3,280 |
3,048 |
| Servicios Comprados |
34,135 |
138,525 |
45,449 |
56,300 |
| Gastos de Transportación |
754 |
1,761 |
819 |
914 |
| Servicios Profesionales |
8,685 |
22,702 |
19,956 |
23,188 |
| Otros Gastos Operacionales |
528 |
0 |
968 |
846 |
| Compra de Equipo |
3,152 |
0 |
5,654 |
4,459 |
| Materiales y Suministros |
5,492 |
37,193 |
6,073 |
6,770 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
60 |
86 |
208 |
129 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
112,208 |
835,856 |
128,965 |
159,567 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
18,578 |
63 |
16,874 |
| Total, Concepto |
112,208 |
854,434 |
129,028 |
176,441 |
| | |